審計(jì)師于2015年1月5日進(jìn)場。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就報(bào)表合并、會計(jì)調(diào)整事項(xiàng)、會計(jì)政策運(yùn)用、以及審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的有待完善的會計(jì)工作等情況與企業(yè)及我們審計(jì)委員會進(jìn)行了持續(xù)、充分的溝通,在此過程中,公司以及會計(jì)師認(rèn)真學(xué)習(xí)了上交所發(fā)布的《關(guān)于做好上市公司2014年年度報(bào)告披露工作的通知》以及陜西證監(jiān)局下發(fā)的《上市公司監(jiān)管通訊》等文件, 在審計(jì)過程中,審計(jì)小組成員以及主審會計(jì)師恪守職業(yè)道德,保持充分的獨(dú)立性;參與本次審計(jì)過程的人員具備實(shí)施本次審計(jì)工作所必需的專業(yè)知識和相關(guān)執(zhí)業(yè)證書,能夠勝任本次審計(jì)工作,在本次審計(jì)過程中,公司均將上述人員作為內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記備案,并對上述人員在審計(jì)期間就公司股票交易事項(xiàng)進(jìn)行查詢,未發(fā)現(xiàn)有買賣公司股票的行為,審計(jì)委員會認(rèn)為年審注冊會計(jì)師嚴(yán)格按照中國注冊會計(jì)獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作,出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告能夠充分反映公司2014年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2014年度的經(jīng)營成果,出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況,所有參與審計(jì)的人員勤勉盡責(zé),恪盡職守,具有較高的專業(yè)勝任能力,嚴(yán)格執(zhí)行中國證監(jiān)會、財(cái)政部的審計(jì)制度規(guī)定,并對公司內(nèi)部控制體系的運(yùn)行情況提出了多項(xiàng)管理建議,有力的促進(jìn)了公司的管理提升,提高了公司風(fēng)險(xiǎn)防范水平。